中国注册会计师协会关于印发《企业内部控制审计指引实施意见》的通知会协〔2011〕 66 号

浏览:755     来源:网络      时间:2021-04-14     分类:内部控制

中国注册会计师协会关于印发《企业内部控制审计指引实施意见》的通知会协〔2011〕 66 号

来源:网络      发布日期:2021-04-14      【 字体:      】

中注协印发《企业内部控制审计指引实施意见》
2011-10-11 18:00:22 
中国注册会计师协会关于印发《企业内部控制审计指引实施意见》的通知

会协〔2011〕 66 号

 

各省、自治区、直辖市注册会计师协会:

       为了规范注册会计师执行内部控制审计业务,明确工作要求,提高执业质量,维护公众利益,我会制定了《企业内部控制审计指引实施意见》,现予印发,自2012年1月1日起施行。执行中有何问题,请及时反馈我会。

附件:企业内部控制审计指引实施意见

中国注册会计师协会

                                           二○一一年十月十一日

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